索引号 62082300CZ000/2019-04230 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2019-09-07
信息名称 崇信县档案局2018年度部门决算公开

崇信县档案局2018年度部门决算公开

          崇信县档案局(

2018年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

档案局(馆)主要职责: 

1贯彻执行国家、省、市有关档案工作的方针政策和法律法规,对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理、组织协调;制定全县档案事业发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。

    2)贯彻落实“统一领导、分级管理”的档案工作原则,依法行使档案行政管理部门职能,负责档案执法队伍的建设和管理工作。指导协调、监督检查全县机关、群团组织、企事业单位及乡(镇)、工业集中区的档案工作;依法查处档案违法行为。

3)负责规划、指导并组织实施全县档案信息化建设工作;负责电子文件的接收、登记、备份等工作。  

4)负责收集、整理和保管利用全县重要政务活动、外事接待和重大突发事件形成的照片、录音、录像档案工作。

5)开展档案宣传工作及档案学学术研究活动,组织、协调全县档案学术理论和科学技术研究工作,推进档案管理科学化、标准化。

6)负责统一管理县级档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案与资料的安全。依法接收、征集、保管县直机关、乡(镇)、工业集中区、部分企事业单位及群团组织的档案和社会上散存的具有保存价值的档案资料。

  (7)负责历史档案的开放和馆藏档案资料的接待利用,做好档案信息资源开发利用和研究工作,为党政机关、社会各界、人民群众提供利用咨询服务,为经济建设、社会发展提供借鉴服务。 

  (8)负责全县档案队伍建设,组织档案工作人员的业务培训;协助做好档案专业技术职务评审与考试的有关工作。

9)承办县委、县政府和上级档案管理部门交办的其他事项。

二、机构设置

档案局(馆)为参照公务员法管理事业单位,执行事业单位会计制度,财政预算代码为:038。独立核算机构数为1个,编制人数为5人,实有人数为10人,其中:在职10人,财政拨款开支10人,财政补助开支10人,退休5人,供养人员1人。

三、收支决算总体情况 

本年部门总收入为155.61万元,其中:财政拨款收入155.61万元,占总收入的100%。总支出156.98万元,其中:基本支出105.05万元,占总支出的66.92%。其中:工资福利支出78.74万元,占基本支出的50.15%;商品和服务支出16.03万元,占总支出的10.21%;对个人和家庭补助支出7.24万元,占基本支出的4.61%;其他资本性支出3.04万元,占基本支出的1.94%。

四、财政拨款支出决算情况

当年部门总收入为155.61万元,比上年度减少34.61万元,减少28.6%;总支出为156.98万元,比上年度减少35.98万元,减少29.74%。

    五、“三公”经费支出情况

2018年“三公”经费支出合计0.18万元,比2017年0.2万元,减少0.02万元。

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2.公务用车购置和运行费0万元。公务用车保有量0辆。2017年无公务用车购置费,比2016年相比减少了0辆,其中1辆交公务用车服务平台使用。

3.公务接待费0.18万元。主要用于按规定开支的种类公务接待支出。比2017年减少了0.02万元,减幅0.01%。接待1批次,15人次。主要原因是:严格执行中央八项规定。

六、机关运行经费支出情况

2018年度我办机关运行经费支出总额 16.03万元,与2017年相比较,减少了5.57万元,减幅25.78%,减少的主要原因一是机关运行经费统计口径有所变化,二是公车改革后,车辆费用下降明显。

七、国有资产占用及政府采购支出情况

 本部门2018年度政府采购支出总额3.04万元,其中:政府采购货物支出3.04万元,占政府采购支出总额的100%。

    八、部门预算绩效评价情况

我办无2018年度一般公共预算项目支出

    九、政府性基金支出情况

    我办本年度无政府性基金支出。

    、名词解释

 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      9.政府采购表

 

档案馆2018年部门决算公开附表.xls